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索引號(hào) 11500228008652396D/2024-00059 發(fā)文字號(hào)
主題分類 林業(yè) 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)竹海林場(chǎng)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
成文日期 2024-09-30 發(fā)布日期 2024-09-30
索引號(hào) 11500228008652396D/2024-00059
發(fā)文字號(hào)
主題分類 林業(yè)
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)林業(yè)局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)竹海林場(chǎng)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
成文日期 2024-09-30
發(fā)布日期 2024-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.宗旨

保護(hù)、管理森林資源,維護(hù)生態(tài)安全。

2.主要職責(zé)任務(wù)

培育、保護(hù)和管理轄區(qū)內(nèi)森林資源;開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、推廣,負(fù)責(zé)履行百里竹海自然保護(hù)地管理服務(wù)職責(zé)。

3.具體職責(zé)任務(wù)

1)負(fù)責(zé)林地保護(hù),森林培育,實(shí)施造林、營(yíng)林、采伐工作。

2)負(fù)責(zé)林區(qū)護(hù)林、防火、防盜。

3)負(fù)責(zé)林區(qū)森林病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

4)開(kāi)展林業(yè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣,提高森林資源質(zhì)量。

5)負(fù)責(zé)保護(hù)林區(qū)生態(tài)文化資源、促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

6)拓展和經(jīng)營(yíng)林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。

7)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)竹海林場(chǎng)為隸屬于重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,按正科級(jí)管理。核定事業(yè)編制52名。設(shè)場(chǎng)長(zhǎng)1名,副場(chǎng)長(zhǎng)3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(派出機(jī)構(gòu))領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。

重慶市梁平區(qū)竹海林場(chǎng)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、森林資源管理科、產(chǎn)業(yè)科、基建科。

4個(gè)派出機(jī)構(gòu)分別是:獵神管護(hù)站(駐竹山鎮(zhèn)竹豐社區(qū)1組)、天生橋管護(hù)站(駐屏錦鎮(zhèn)明月路139號(hào))、大埡口管護(hù)站(駐七星鎮(zhèn)仁安村4組)、回龍管護(hù)站(駐回龍鎮(zhèn)云陽(yáng)村5組)

本單位無(wú)下屬預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1508.16萬(wàn)元,支出總計(jì)1508.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%,主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1508.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%,主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施。其中:財(cái)政撥款收入1508.16萬(wàn)元,占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1508.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%,主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施。其中:基本支出1256.92萬(wàn)元,占83.3%;項(xiàng)目支出251.24萬(wàn)元,占16.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1508.16萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%。主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1508.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%。主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施較年初預(yù)算數(shù)增加199.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.2%。主要原因是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目,管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算,此外,本單位無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1508.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%。主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出均有增加,基本支出增加是人員經(jīng)費(fèi)有所增加,項(xiàng)目支出增加是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目實(shí)施較年初預(yù)算數(shù)增加199.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.2%。主要原因是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出3.45萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是為提升職工素質(zhì),培訓(xùn)支出有所增加。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出312.72萬(wàn)元,占20.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加82.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%,主要原因是本年度清算近年來(lái)職工退休及離開(kāi)本單位職工職業(yè)年金政策性補(bǔ)繳為新增預(yù)算支出。

3)衛(wèi)生健康支出55.71萬(wàn)元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是本年度本單位有3名職工退休,新招錄工作人員2名,人員增減變化引起的小幅變動(dòng)。

4)農(nóng)林水支出1079.28萬(wàn)元,占71.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加110.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.4%,主要原因是防火公路及巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目年初未納入預(yù)算,為當(dāng)年新增預(yù)算。

5)住房保障支出27萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.45萬(wàn)元,下降45.4%,主要原因是用本年度住房公積金抵沖清算2021年度至今住房公積金多繳存部分

6災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬(wàn)元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目年初未納入預(yù)算,為當(dāng)年新增預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1256.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1185.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加273.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.0%,主要原因是清算以前年度職工待遇及調(diào)整部分公用經(jīng)費(fèi)支付人員經(jīng)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼和遺屬補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)70.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.12萬(wàn)元,下降26.2%,主要原因是調(diào)整部分公用經(jīng)費(fèi)支付人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.21萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.9%,主要原因是本年度本單位由上級(jí)配置森林防火車一輛,車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,另外,新增一輛車相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%,主要原因是本年度本單位由上級(jí)配置森林防火車一輛,車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,另外,新增一輛車相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于新車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位當(dāng)年無(wú)新車購(gòu)置情況。較上年支出數(shù)減少1.04萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因上年接受調(diào)劑防火運(yùn)兵車?yán)U了購(gòu)置稅,而當(dāng)年無(wú)新車購(gòu)置情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.31萬(wàn)元,主要用于車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出、公務(wù)車加油、保險(xiǎn)、維修及保養(yǎng)等方面支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.3%,主要原因是本年度本單位由上級(jí)配置森林防火車一輛,車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,另外,新增一輛車相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加3.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.6%,主要原因是本年度本單位由上級(jí)配置森林防火車一輛,車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,另外,新增一輛車相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)有林場(chǎng)資源管理、病蟲(chóng)害防治和森林防火方面,另外還有部分職工伙食補(bǔ)助及誤餐費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度厲行節(jié)約、嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神。較上年支出數(shù)增加2.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)271.8%,主要原因是部分職工伙食補(bǔ)助及誤餐費(fèi)用納入此項(xiàng)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待305批次653人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)44.41元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年度持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是為提升職工素質(zhì),培訓(xùn)支出有所增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)5個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金251.24萬(wàn)元

(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:陳政娟 ??023-53512492


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