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索引號 11500228008652038C/2019-00757 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 梁平區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號 11500228008652038C/2019-00757
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 梁平區(qū)檔案局2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行檔案、地方志工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;統(tǒng)籌規(guī)劃全縣檔案、地方志工作;起草全縣檔案、地方志工作規(guī)范性文件;制定并組織實(shí)施全縣檔案、地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)全縣檔案、地方志行政管理;指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案、修志工作;依法查處檔案違法案件;評定各單位檔案管理等級;對部門志進(jìn)行審評、定稿審批;參加重點(diǎn)科研項目和重大建設(shè)項目檔案驗收。3、接收、征集、整理和集中統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體及有代表性的企事業(yè)單位的重要檔案資料和縣志、部門志,承擔(dān)縣檔案修志館館藏檔案安全的責(zé)任。4、組織制定全縣檔案、地方志工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃;培訓(xùn)全縣檔案、地方志工作人員。5、開展檔案、地主志科研工作,研究并應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。6、采取各種形式開發(fā)檔案、地方志資源,開展檔案編研、地方志編纂工作;依法向社會開放檔案信息資源,出版地方志,為社會利用檔案、地方志信息資源提供服務(wù);依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利;負(fù)責(zé)全縣檔案資料目錄系統(tǒng)以及館藏檔案檢索系統(tǒng)工作。7、開展檔案、地主志宣傳活動,利用檔案資料和地方志向社會進(jìn)行愛國主義教育和傳統(tǒng)教育。8、負(fù)責(zé)全縣檔案信息化建設(shè)和電子文件檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo);建立、維護(hù)全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。9、組織開展檔案、地方志學(xué)術(shù)交流,指導(dǎo)縣檔案學(xué)會、地方志協(xié)會工作;10、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、檔案管理科、檔案館務(wù)科、地方志科,分別設(shè)主任、科長一名。

(三)單位構(gòu)成。 2018年度決算編制為一級預(yù)算單位。單位性質(zhì)為參公事業(yè)單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。一按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門機(jī)構(gòu)改革方案還未出臺。二是財政財務(wù)調(diào)整情況,2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前,已經(jīng)完成年初建賬和2019年1-7月財務(wù)處理。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計393.56萬元,支出總計393.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.78萬元、增加10.31%,主要原因是人員調(diào)資及市局劃撥檔案著錄。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計393.56萬元,較上年決算數(shù)增加36.78萬元,增加10.31%,主要原因是檔案著錄量增大。其中:財政撥款收入351.45萬元,占89.30%;其他收入42.11萬元,占10.70%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計393.81萬元,較上年決算數(shù)增長37.03萬元,增長10.38%,主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。其中:基本支出225.81萬元,占57.34%;項目支出168.00萬元,占42.66%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.25萬元,增長或下降100%,主要原因是檔案著錄量增大。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入351.45萬元,較上年決算數(shù)增加64.14萬元,增長22.32%。主要原因是檔案著錄量增大。較年初預(yù)算數(shù)增加65.27萬元,增長22.81%。主要原因是年終追加安排專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出351.70萬元,較上年決算數(shù)增加64.39萬元,增長22.41%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。較年初預(yù)算數(shù)增加65.52萬元,增長22.89%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.25萬元,下降100%,主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出292.36萬元,占83.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.73萬元,增長36.80%,主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

(2)社會保障與就業(yè)支出37.1萬元,占10.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬元,增長13.01%,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.37萬元,占3.52%,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。

(4)住房保障支出9.86萬元,占2.80%,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出225.70萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)197.26萬元,較上年決算數(shù)增加6.60萬元,增長3.47%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)28.44萬元,較上年決算數(shù)減少3.53萬元,下降11.04%,主要原因是辦公費(fèi)減少。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.10萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬元,下降41.90%,主要原因是嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)持平,主要原因是.“一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均持平。二是同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元,主要用于到市局匯報工作,下鄉(xiāng)檢查業(yè)務(wù)等因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)管理,控制支出。較上年支出數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)管理,控制支出。

公務(wù)接待費(fèi)3.60萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.4萬元,下降122.00%,主要原因是減少年初安排培訓(xùn)次數(shù)和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待68批次512人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待70元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.44萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購置辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.53萬元,減少11.04%,主要原因是減少購置辦公用品。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額40萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對5個項目開展了績效自評,涉及資金126萬元。對5個項目開展了重點(diǎn)績效評價,涉及資金126萬元,從評價情況來看,1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)數(shù)量指標(biāo):5個項目。

(2)質(zhì)量指標(biāo):按照年初既定檔案目標(biāo)任務(wù),完成了5個項目的各項工作。

(3)時效指標(biāo):按照區(qū)委要求,5個項目全部按時如期完成。

(4)成本指標(biāo):按要求合理使用財政專項資金,保證??顚S?。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)經(jīng)濟(jì)效益:無。

(2)社會效益:社會反響良好。

(3)生態(tài)效益:無。

(4)可持續(xù)影響:繼續(xù)加大對檔案經(jīng)費(fèi)投入,提高檔案查閱利用率。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析:加強(qiáng)了財務(wù)內(nèi)控管理,確保資金??顚S?。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析:群眾滿意。

(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果。

項目績效目標(biāo)自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為126萬元,執(zhí)行數(shù)為126萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成一年一度的《梁平年鑒》編撰工作,二是完成舊志點(diǎn)校、檔案數(shù)字化、民國檔案搶救工作和保管保護(hù)工作,確保檔案實(shí)體和數(shù)字化安全。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222542

檔案局區(qū)級部門決算公開表樣.xlsx

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